职位描述
一、岗位职责
1、【供应商对账】
审核供应商付款单和对账单。
2、【应付/应收模块核算】
负责应付及预付款项的核算、结算工作,应收账款日常核对工作。
3、【客户订单审核】
跟踪、反馈客户应收账款的“异常款项”,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款。
4、【业务订单开票】
负责业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作。
5、【会计凭证归档】
保管各类财务凭证及相关单据,定期收集审查核对,整理立卷并装订成册,妥善保管相关报表及单据,防止丢失损坏。
6、【业务流程优化】
根据各销售公司的业务流程,针对其中不完善的节点进行问题、风险分析,优化业务流程,确保系统流程的完善性。
二、任职要求
1、本科学历,财务管理、会计学等相关专业;
2、熟悉使用数据分析软件;
3、有财务类相关的校外实践经验优先;
4、曾于学生组织任干部、曾于财务类竞赛/活动/项目中获奖者优先。
三、发展方向
经营财务、会计财务