职位描述
岗位职责:
负责公司各业务部门的流程审计,识别内控缺陷,独立撰写审计报告底稿交内审经理审核,提出优化建议
熟悉SAP系统操作,能够与各业务部门沟通审计发现,推动问题整改,跟踪落实情况
根据管理层要求,依据内控九大循环,开展各项专项审计(含马来西亚子公司,每年出差约1-2次),完成现场审计及报告撰写。
协助完善公司内控体系,推动流程标准化建设
任职要求:
本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业;
会计师事务所工作经验或制造业内审经验者优先
具备反舞弊、廉洁调查相关经验或意识者优先;
沟通协调能力强,能推动问题整改落地;
英语读写能力良好,能审阅英文合同及报告;口语能满足基础沟通即可