职位描述
1、 基础审计支持:参与财务收支审计、经济责任审计、经营审计,完成抽凭、合同核对等基础工作,编制审计工作底稿;
2、 内控评价实践:协助开展采购付款、销售收款等核心业务流程的内控测试,识别控制缺陷(如审批层级缺失、系统漏洞),输出内控优化建议;
3、 专项风险排查:加入采购合规、资金安全、IT系统应用等专项审计项目,通过数据比对(如异常交易筛查)、穿行测试,定位业务风险隐患;
4、 整改闭环跟踪:跟进审计发现问题(如制度漏洞、操作违规)的整改进度,验证整改措施有效性,确保风险“发现-整改-落地”全闭环。
5、 熟悉基础会计准则与企业内部控制规范;
6、 对数字敏感,逻辑严谨,沟通表达清晰,可推动业务部门理解并接受整改要求;
7、 适应多任务处理,愿意从基础抽凭、底稿整理起步;具备批判性思维,敢于质疑并验证业务合理性;有社团或者实习中参与过流程检查、风险排查经验优先。
8、 能接受出差,抗压力强。